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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 213003
Data de emissão 31/07/2024
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ação MANUTENCAO DO PROG. PEATE-ESTADO
Valor Empenhado R$ 11.558,84
Valor Liquidado R$ 11.558,84
Valor Pago R$ 11.558,84
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA CONSERTO DE VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR MB 610 ANO 2001 DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - CONF. NOTA FISCAL Nº 0027747
CPF do Ordenador ***446203**
Dados do Credor
Nome do Credor PEDRO FEITOSA SOBRINHO
CPF/CNPJ ***281440001**
Endereço AV. DEP. RAIMUNDO SA URTIGA, 745, BOMBA, CEP:
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA CONSERTO DE VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR MB 610 ANO 2001 DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - CONF. NOTA FISCAL Nº 0027747
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/08/2024 25 1 11.558,84
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
01/08/2024 11.558,84