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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho247062
Data de emissão04/09/2025
Valor EmpenhadoR$ 3.578,38
Valor LiquidadoR$ 3.578,38
Valor PagoR$ 3.578,38
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***001863**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM TERESINA/BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS.
Dados do Credor
Nome do CredorAEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ***791290001**
EndereçoRUA SAO PEDRO No1977 SALA-203 1oANDAR, 0, ED.ZENON ROCHA CENTR,
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaGABINETE DO PREFEITO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
AçãoMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaPassagens e Despesas de Locomoção
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
04/09/2025 27 1 3.578,38
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 006433 04/09/2025 3.578,38