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Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho213010
Data de emissão31/07/2024
Valor EmpenhadoR$ 12.137,50
Valor LiquidadoR$ 12.137,50
Valor PagoR$ 12.137,50
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***446203**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA CONSERTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW EOD MWM ANO 2010-PLACA: NIT-0593 DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - CONF. NOTA FISCAL Nº 0027748
Dados do Credor
Nome do CredorPEDRO FEITOSA SOBRINHO
CPF/CNPJ***281440001**
EndereçoAV. DEP. RAIMUNDO SA URTIGA, 745, BOMBA,
CidadePICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAIS DA E
Fonte de recursoTransferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
AçãoPESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB - 30%
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/08/2024 25 1 12.137,50
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
005276100145 005274 01/08/2024 12.137,50