SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Fevereiro
Empenho 60004
Data de emissão 29/02/2024
Unidade Orçamentária SEC. OBRAS, SAN.MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO
Valor Empenhado R$ 4.250,00
Valor Liquidado R$ 4.250,00
Valor Pago R$ 4.250,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES ÓLEO LUBRAX 140 20L E ARLA 32 20L - CONF. NOTA FISCAL Nº 000209
CPF do Ordenador ***001863**
Dados do Credor
Nome do Credor PAULO E AMANCIO AUTO POSTO LTDA
CPF/CNPJ ***454710001**
Endereço SUSSUAPARA, 0, CENTRO, CEP:64.610-000
Cidade SUSSUAPARA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES ÓLEO LUBRAX 140 20L E ARLA 32 20L - CONF. NOTA FISCAL Nº 000209
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/02/2024 25 1 4.250,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/02/2024 4.250,00