SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho44030
Data de emissão13/02/2025
Valor EmpenhadoR$ 389.145,82
Valor LiquidadoR$ 389.145,82
Valor PagoR$ 389.145,82
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***001863**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO CONF. CONCORRENCIA Nº 006/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 039/2024 - NOTA FISCAL Nº 250213001
Dados do Credor
Nome do CredorJOAO NILTON DE SOUSA LTDA
CPF/CNPJ***004950001**
EndereçoPEDRO VICTOR DE OLIVEIRA, 261, BELEM, 64.690-000
CidadeFRONTEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E T
Fonte de recursoOutras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Código da Aplicação
FunçãoUrbanismo
SubfunçãoInfra-Estrutura Urbana
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
AçãoCONSTR. E REC. DE PAV. CALÇAMENTOS/ASFALTOS DE RUAS E AVENIDAS
Categoria EconômicaDespesas de Capital
Grupo de Natureza da DespesaInvestimentos
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObras e Instalações
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/02/2025 5 1 389.145,82
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001214800021000108 001215 21/02/2025 7.782,91
001214100340 001215 21/02/2025 381.362,91