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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho31019
Data de emissão31/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 770,00
Valor LiquidadoR$ 770,00
Valor PagoR$ 770,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***680373**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DÁGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 00005
Dados do Credor
Nome do CredorR D DE ARAUJO
CPF/CNPJ***430570001**
EndereçoR SOTERO VAZ DA SILVEIRA, 3442, PRIMAVERA, 64.002-620
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E T
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoSaneamento
SubfunçãoRecursos Hidrícos
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
AçãoENCARGOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/02/2025 5 1 770,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001065100072 001066 03/02/2025 770,00