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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho30029
Data de emissão30/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 413,00
Valor LiquidadoR$ 413,00
Valor PagoR$ 413,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***430453**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TERESINA
Dados do Credor
Nome do CredorFERNANDO ALVES DE MOURA
CPF/CNPJ***024643**
EndereçoLOC. PEREIROS, 0, ZONA RURAL, 64.610-000
CidadeSUSSUAPARA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
AçãoMANUTENCAO DO PAB-FIXO/VARIAVEL E INCREMENTO EMENDAS
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/01/2025 5 1 413,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000053800068000108 000052 31/01/2025 12,39
000053100024 000052 31/01/2025 400,61