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Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho213005
Data de emissão31/07/2024
Valor EmpenhadoR$ 364,00
Valor LiquidadoR$ 364,00
Valor PagoR$ 364,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***446203**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DA UNID. ESCOLAR MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NO CENTRO DO MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS NO MES DE JULHO DE 2024
Dados do Credor
Nome do CredorMARIA DE MOURA SANTOS
CPF/CNPJ***200793**
EndereçoPOVOADO SANTA LUZIA, 0, ZONA RURAL,
CidadeSUSSUAPARA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
AçãoMANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/08/2024 5 1 364,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
005429800045000108 01/08/2024 10,92
005429100016 01/08/2024 353,08