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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 307013
Data de emissão 03/11/2023
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA DE GOVERNO
Valor Empenhado R$ 2.602,60
Valor Liquidado R$ 2.602,60
Valor Pago R$ 2.602,60
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGENS A TERESINA - CONF. NOTA FISCAL Nº 006811
CPF do Ordenador ***001863**
Dados do Credor
Nome do Credor PIPEL PICOS PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ ***832660005**
Endereço AV PREFEITO WALL FERRAZ No7420, 0, TRIUNFO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGENS A TERESINA - CONF. NOTA FISCAL Nº 006811
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/11/2023 25 1 2.602,60
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/11/2023 2.602,60