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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 305008
Data de emissão 01/11/2023
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
Ação MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE
Valor Empenhado R$ 288,00
Valor Liquidado R$ 288,00
Valor Pago R$ 288,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PENSO-HOSPITALAR DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO - CONF. NOTA FISCAL Nº 0016205
CPF do Ordenador ***001863**
Dados do Credor
Nome do Credor FRANCISCO MANANCE DA COSTA
CPF/CNPJ ***846090001**
Endereço AV. DEP. RAIMUNDO SA URTIGA 1202, 1202, SAO JOSE, CEP:
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PENSO-HOSPITALAR DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO - CONF. NOTA FISCAL Nº 0016205
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/11/2023 25 1 288,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
06/11/2023 288,00