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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 305006
Data de emissão 01/11/2023
Unidade Orçamentária FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF.EDUCACAO
Ação PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEB - 30%
Valor Empenhado R$ 2.562,50
Valor Liquidado R$ 2.562,50
Valor Pago R$ 2.562,50
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO PARA CONSERTOS DE PORTAS DAS UNID. ESCOLARES: ELISEU NUNES, SAO SEBASTIÃO E GINASIO PROF. ANTONIO DE BARROS ARAUJO - CONF. NOTA FISCAL Nº 001350 - CONTRATO Nº 051/2021
CPF do Ordenador ***446203**
Dados do Credor
Nome do Credor F. G. ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS . ME
CPF/CNPJ ***064180001**
Endereço AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 432, BOMBA, CEP:
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO PARA CONSERTOS DE PORTAS DAS UNID. ESCOLARES: ELISEU NUNES, SAO SEBASTIÃO E GINASIO PROF. ANTONIO DE BARROS ARAUJO - CONF. NOTA FISCAL Nº 001350 - CONTRATO Nº 051/2021
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/11/2023 26 1 2.562,50
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
01/11/2023 2.562,50