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Detalhamento do Empenho
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Mês Setembro
Empenho 270005
Data de emissão 27/09/2023
Unidade Orçamentária SEC. OBRAS, SAN.MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO
Valor Empenhado R$ 697,00
Valor Liquidado R$ 697,00
Valor Pago R$ 697,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRUÇÃO DE BUEIROS NO POVOADO TAMBORIL.
CPF do Ordenador ***001863**
Dados do Credor
Nome do Credor ROMARIO SOARES DE MOURA
CPF/CNPJ ***166413**
Endereço LOC. LAGOA GRANDE, 0, ZONA RURAL, CEP:64.610-000
Cidade SUSSUAPARA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRUÇÃO DE BUEIROS NO POVOADO TAMBORIL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
27/09/2023 26 1 697,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
27/09/2023 20,91
27/09/2023 676,09