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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 192054
Data de emissão 11/07/2023
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 400,00
Valor Liquidado R$ 400,00
Valor Pago R$ 400,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA COMO OPERADORA DE SISTEMA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS (COVID-19) REALIZADA JUNTO AO MUNICIPIO
CPF do Ordenador ***430453**
Dados do Credor
Nome do Credor VANDERLI FERREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ ***296013**
Endereço SUSSUAPARA, 0, CENTRO, CEP:
Cidade SUSSUAPARA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA COMO OPERADORA DE SISTEMA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS (COVID-19) REALIZADA JUNTO AO MUNICIPIO
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/07/2023 36 1 400,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
12/07/2023 400,00