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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 152001
Data de emissão 31/05/2024
Unidade Orçamentária SEC. OBRAS, SAN.MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO
Valor Empenhado R$ 2.062,00
Valor Liquidado R$ 2.062,00
Valor Pago R$ 2.062,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA
CPF do Ordenador ***001863**
Dados do Credor
Nome do Credor MIGUEL LOPES DOS SANTOS
CPF/CNPJ ***459683**
Endereço RUA FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS, 0, CENTRO, CEP:64.600-000
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/05/2024 5 1 2.062,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/05/2024 61,18
31/05/2024 2.000,82